3月27日,乐刷母公司移卡有限公司发布2022年年度业绩公告。与上年同期相比,移卡2022年收入同比增长11.8%,至人民币34.18亿元。录得年内利润0.96亿元,与去年同期的3.83亿元相比同比大降74.93%;经营利润实现1.67亿元,与去年同期的4.82亿元相比减少65.35%。
对于经营利润的减少,移卡表示,主要是由于到店电商服务的持续投入,以及于2021年出售智掌柜60%股权的非经常性收益3.32亿元所致。
移卡的收入来自3个业务板块,分别为:一站式支付服务、到店电商服务、商户解决方案三个板块。
一站式支付服务:
• 一站式支付服务收入同比增长21.4%至人民币27.54亿元;增长的主要原因是由于公司处理的GPV总量增加、费率提升、有效的营销及渠道策略及活跃支付服务商户数目增加所致。
• 一站式支付服务的总支付交易量同比增加5.1%至人民币22,316亿元,其中69.9%为基于应用程序的支付服务;
• 活跃支付服务商户数同比增长11.4%至8.1百万;
• 于2022年,基于领先的市场地位成功提升了费率。整体费率由2021年的10.7个基点增长至2022年的12.3个基点,且呈向上趋势(2022年上半年:12.0个基点;2022年下半年:12.7个基点);公司以规模驱动的定价能力使基于应用程序的费率由2021年的12.2个基点增至2022年的13.9个基点。传统支付费率由2021年的8.3个基点增至2022年的8.8个基点,与行业趋势一致。
• 基于应用程序的支付日交易笔数峰值超过5,000万笔;
• 全国渠道网络的独立销售代理达到近18,000家。
未来,我们将保持与同业一致的费率提升趋势,并继续拓展数字货币电子支付(DC/EP)支付场景。我们进一步扩大独立销售代理规模并加强与银行的合作伙伴关系的同时,也正在获取美国、新加坡及中国香港支付相关牌照,并将支付服务复用到海外市场。
到店电商服务:
• 到店电商服务收入同比增长139%达到人民币3.54亿元。
• 到店电商服务的总商户交易量超过人民币33亿元,同比增长733.1%;
• 订单数达到近3,700万,同比增加305.0%;
• 存货单位(SKU)超过40万个,同比增加154.5%。
展望未来,鉴于竞争格局和宏观环境的不断变化,我们将继续聚焦盈利能力,并利用日益强大的技术能力及商业数字化生态系统的力量,与商户、地区性合作伙伴及抖音等主流媒体平台建立更强大的战略联盟。
商户解决方案:
• 商户解决方案收入同比下降51.8%至人民币3.1亿元;
• 商户解决方案的商户数目于2022年超过120百万。
营业成本(佣金等方面):
财报显示移卡2022年度的营业成本同比增长6.4%,为人民币23.87亿元,其中佣金和营销成本为人民币22.91亿元,占比整个公司营业成本的96%。
移卡称营业成本的增加主要由于随著公司处理的GPV总量增加,支付予支付分销渠道的佣金增加;以及到店电商服务快速扩张,向营销渠道及合作伙伴支付的佣金增加,部分被商户解决方案收入减少导致的原材料及耗材成本下降所抵销。